一、单位基本情况
(一)职能职责
为已成水利工程提供管理保障;水利工程管理及业务指导、水利工程大坝注册登记、安全鉴定及其复核、水利工程安全监测、水利工程整治、配套设计审查、水利工程业务统计。
(二)机构设置
市水利运安总站属参公管理事业单位,内设综合科、工程管理科、大坝科、堤防与水闸4个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数923.54万元,其中:一般公共预算拨款923.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2023年减少145.03万元,主要是一般公共预算拨款减少145.03万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数923.54万元,其中:农林水利支出758.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出88.71万元,卫生健康支出33.59万元,住房保障支出42.26万元;支出比2023年减少145.03万元,主要是基本支出减少19.23万元,项目支出减少125.8万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入923.54万元,一般公共预算财政拨款支出923.54万元,比2023年减少145.03万元。其中:基本支出639.28万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年减少19.23万元,主要原因是在职职工减少2人;项目支出284.26万元,主要用于常规业务及其日常工作,比2023年减少125.80万元,主要原因是办公楼增设电梯项目减少50万元,办公楼安全排危整治项目减少32.80万元,一般项目支出减少43万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.70万元,比2023年减少12.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费1.20万元,与2023年持平;公务用车运行维护费3.5万元,比2023年减少12万元,主要原因是严格执行公务车辆定额运行维护标准,减少公务车辆运行成本;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费113.81万元,比2023年减少13.61万元,主要原因为本年度在职职工人数减少,人员经费、办公日常费用减少;运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元,与2023年持平。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款923.54万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘夏 联系方式: 023-89117303
表一 |
||||||
重庆市水利工程运行安全总站财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
845.36 |
一、本年支出 |
923.54 |
923.54 |
||
一般公共预算资金 |
845.36 |
88.71 |
88.71 |
|||
政府性基金预算资金 |
33.59 |
33.59 |
||||
国有资本经营预算资金 |
758.98 |
758.98 |
||||
42.26 |
42.26 |
|||||
二、上年结转 |
78.18 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
78.18 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入总计 |
923.54 |
支出总计 |
923.54 |
923.54 |
表二 |
||||
重庆市水利工程运行安全总站一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
923.54 |
639.28 |
284.26 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.71 |
88.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.36 |
48.36 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.18 |
24.18 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.17 |
16.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.59 |
33.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.59 |
33.59 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.71 |
28.71 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.88 |
4.88 |
|
213 |
农林水支出 |
758.98 |
474.72 |
284.26 |
21303 |
水利 |
758.98 |
474.72 |
284.26 |
2130301 |
行政运行 |
474.72 |
474.72 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
284.26 |
284.26 | |
221 |
住房保障支出 |
42.26 |
42.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.26 |
42.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.26 |
42.26 |
|
备注:本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 |
||||
重庆市水利工程运行安全总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
639.28 |
522.27 |
117.01 | |
301 |
工资福利支出 |
505.11 |
505.11 |
|
30101 |
基本工资 |
103.84 |
103.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.07 |
80.07 |
|
30103 |
奖金 |
168.23 |
168.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.36 |
48.36 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.18 |
24.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.71 |
28.71 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.42 |
2.42 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.26 |
42.26 |
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.37 |
3.37 |
|
302 |
商品和服务支出 |
113.81 |
113.81 | |
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 | |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
30204 |
手续费 |
0.30 |
0.30 | |
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
30216 |
培训费 |
2.89 |
2.89 | |
30228 |
工会经费 |
23.85 |
23.85 | |
30229 |
福利费 |
5.78 |
5.78 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 | |
30239 |
其他交通费用 |
20.28 |
20.28 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.71 |
38.71 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.16 |
17.16 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.96 |
15.96 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
3.20 |
3.20 | |
30902 |
办公设备购置 |
3.20 |
3.20 |
表四 |
|||||
重庆市水利工程运行安全总站财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
4.70 |
3.50 |
3.50 |
1.20 |
表五 |
||||
重庆市水利工程运行安全总站政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
|||
重庆市水利工程运行安全总站收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
收入总计 |
923.54 |
支出总计 |
923.54 |
一般公共预算资金 |
923.54 |
社会保障和就业支出 |
88.71 |
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
33.59 | |
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
758.98 | |
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
42.26 | |
事业收入资金 |
|||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
表七 |
||||||||||||
重庆市水利工程运行安全总站收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
合计 |
923.54 |
923.54 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.71 |
88.71 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.36 |
48.36 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.18 |
24.18 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.17 |
16.17 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
33.59 |
33.59 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.59 |
33.59 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.71 |
28.71 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.88 |
4.88 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
758.98 |
758.98 |
|||||||||
21303 |
水利 |
758.98 |
758.98 |
|||||||||
2130301 |
行政运行 |
474.72 |
474.72 |
|||||||||
2130304 |
水利行业业务管理 |
284.26 |
284.26 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.26 |
42.26 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
42.26 |
42.26 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
42.26 |
42.26 |
表八 |
||||
重庆市水利工程运行安全总站支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
923.54 |
639.28 |
284.26 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.71 |
88.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.36 |
48.36 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.18 |
24.18 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.17 |
16.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.59 |
33.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.59 |
33.59 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.71 |
28.71 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.88 |
4.88 |
|
213 |
农林水支出 |
758.98 |
474.72 |
284.26 |
21303 |
水利 |
758.98 |
474.72 |
284.26 |
2130301 |
行政运行 |
474.72 |
474.72 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
284.26 |
284.26 | |
221 |
住房保障支出 |
42.26 |
42.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.26 |
42.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.26 |
42.26 |
表九 |
||||||||||
重庆市水利工程运行安全总站政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
||||||||||
货物类 |
||||||||||
服务类 |
||||||||||
工程类 |
||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。) |